รัพยดิ์จิทลัจดัท างบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ตามขอ้ 5 (2) สอบทานใหผู้ป้ระกอบธุรกิจสินทรัพยดิ์จิทลัมีระบบควบคุมภายใน (internal control) ระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบติังาน
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศของผู้ประกอบธุรกิจ 9 2. การจัดโครงสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (organization of information security) 2.1 การจัดโครงสร้างภายในองค์กร (internal organization) วัตถุประสงค์ เพื่อ
information security) 2.1 การจัดโครงสร้างภายในองค์กร (internal organization) วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศสำหรับส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ให้
แทนทีแ่ทจ้ริง (Internal Rate of Return : IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเงื่อนไขดงัต่อไปน้ีแลว้ จะท าให้ผลตอบแทนที่ผูล้งทุนไดร้ับไม่เท่ากบัอตัราดอกเบี้ย ที่ระบุไว ้เช่น (1) กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบี้ย ให้
แทนท่ีแทจ้ริง (Internal Rate of Return : IRR) ไวด้ว้ย หากเกิดเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีแลว้ จะท าใหผ้ลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดรั้บไม่เท่ากบัอตัราดอกเบ้ีย ท่ีระบุไว ้เช่น (1) กรณีมีเง่ือนไขการเล่ือนจ่ายดอกเบ้ีย ใหแ้
(Internal Implementation Mechanisms) และมีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล (Transparency) โดยพร้อมน านโยบายดงักลา่วไปใช้ประกอบการให้สนิเช่ือภายในสิน้ปีหน้า นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้สื่อความประสบการณ์การขบัเคลื่อน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ - 27 - - 2 - คู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report แบบ 69-1 วันที่ 1 กันยายน 2563 หมายเหตุ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นข้อมูลขั้นต่ำที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ต้องเปิดเผย โดยขอให้บริษัทพิจารณาข้อแนะนำ คู่มือการจัดทำ หรือแบบสอบทาน การเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อประกอบการจัดทำด้วย เอกสารนี้มิใช่คำแนะนำทางกฎหมาย และมิได้ผูกพันการตีความ...
การด าเนินการแจ้งต่อส านกังาน P a g e | 9 ส่วนที่ 4: ระบบหรือกระบวนงานควบคุมภายใน (Internal Controls) การป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นวา่
การด าเนินการแจ้งต่อส านกังาน P a g e | 9 ส่วนท่ี 4: ระบบหรือกระบวนงานควบคุมภายใน (Internal Controls) การป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เหน็ว่า
อยา่งนอ้ย 3 ท่าน 3. ผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนจะตอ้งไดรั้บความ เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต 4. ระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) ทะเบียนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที กํา ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด