พรี ์ยงวณชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Risk Management 11. นางสาวสริมิา ประภาพานชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Internal Audit 12. นายครรชดิ พสิทุธชินิวงศ ์ Deputy Managing Director
. นางสาวสริมิา ประภาพานชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Internal Audit 12. นายครรชดิ พสิทุธชินิวงศ ์ Deputy Managing Director, Head of CEO Office 13. ดร.ชาญสทิธ ิสริธินาโชต ิ Assistant Managing
ภายในหรือภายนอก (internal or external auditor) เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้ส านกัหักบญัชี หลกัทรัพยแ์ละศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ดัส่งรายงานผลการทบทวน ติดตามและตรวจสอบปีละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งแผนการตรวจสอบซ่ึงจดัท าตา
the internal control system; (2) reviewing the financial report and financial information of the SEC Office; (3) coordinating with the Office of the Auditor General of Thailand in the matter of auditing
on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC ๑๔ Electronic Registered Delivery System๖ ส่งผลให้ประชำชนในสหภำพยุ
opinion to the SEC concerning the internal control system; (2) reviewing the financial report and financial information of the SEC Office; (3) coordinating with the Office of the Auditor General of Thailand
ประมาณการผลตอบแทนตอ้งมีการน าเสนอตวัเลขประมาณการ อตัราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return) ควบคู่กนัไปดว้ย ในกรณีท่ีกองทุนรวมไดรั้บการสนบัสนุน รายไดห้รือก าไรท่ีไม่ไดเ้กิดจากการจดัหาผลประโยชน์ตามปกติ
ประมาณการผลตอบแทนตอ้งมีการน าเสนอตวัเลขประมาณ การอตัราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return) ควบคู่กนัไปดว้ย ในกรณีที่กองทุนรวมไดร้ับการ สนบัสนุนรายไดห้รือก าไรที่ไม่ไดเ้กิดจากการจดัหาผลประโยชน์ตามปกติ
ลดต่ำกว่าขั้นต่ำที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวทางการแจ้งลูกค้าและการจัดการทรัพย์สินลูกค้า การดำเนินการแจ้งต่อสำนักงาน ส่วนที่ 4: ระบบหรือกระบวนงานควบคุมภายใน (Internal
Committee. SECTION 14/2.4 The Audit Committee shall have the following powers and duties: (1) re-examining and giving opinion to the SEC concerning the internal control system; (2) reviewing the financial