Audit Committee and/or the Directors that Differs from the Opinion of the Board of Directors -None- WRLE016 bdm 5-60 related (eng).pdf (p.1-2) IM 1 - ENG.pdf (p.3-6)
สอบภายใน (internal audit) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ การดำเนินกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ง) การมีหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ และมีความเป็น
statements for the year ended February 29, 2020 which were audited by Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Company Limited. The operating performance is summarized as follows. Overview According to the Bank
audit fee of the Group and consulting fees for preparing to be listed on the stock exchange. 2. Other expenses, increased from Baht 49.5 million for the nine-month period of 2018 to Baht 59.9 million for
งานตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ การดำเนินกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ง) การมีหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ และมีความ
หน้าที่มีผลขาดทุน (ค) การมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ง) การมีหน่วยงานดูแลการปฏิบัติงาน (compliance unit) ที่มีมาตรฐานเป็นที่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน 4.3.3 การจัดทำแผนการตรวจสอบ (audit plan) ประจำปี โดยระบุถึงวัตถุประสงค์ ความถี่ และน้ำหนักที่ให้ความสำคัญและได้รับอนุมัติแผนงานจากคณะกรรมการตรวจ
ปฏิบติังานของผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุน 4.3.3 การจดัท าแผนการตรวจสอบ (audit plan) ประจ าปี โดยระบุถึง วตัถุประสงค ์ความถ่ี และน ้าหนกัท่ีใหค้วามส าคญัและไดรั้บอนุมติัแผนงาน จากคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบ
ติดตอกับผูลงทุน 4.3.3 การจัดทําแผนการตรวจสอบ (audit plan) ประจําป โดยระบุถึง วัตถุประสงค ความถี่ และน้ําหนักที่ใหความสําคัญและไดรับอนุมัติแผนงาน จากคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท 4.3.4 กา
รายใดรายหนึ่ง 5. ฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีผลขาดทุน (ค) การมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ การดำเนินกิจการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ง) การมีหน่วยงานกำกับดูแลการ