ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการ กองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล) ____________________ อาศัยอำนาจตามความดังต่อไปนี้ (1) มาตรา 141(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทร...
มอง (Perspectives) 4 ดา้น ประกอบดว้ย มมุมองดา้นการเงนิ (Financial Perspective), มุมมองด้านลูกคา้ (Customer Perspective), มุมมองดา้นกระบวนการจดัการภายใน (Internal Business Process Perspective) และมุมมอง
ความนาเชื่อถือดานเครดิตจากภายใน (internal credit enhancement) เชน การวางหลักประกัน มูลคาสูงกวาการออกหลักทรัพย การจัดโครงสรางการจายชาํระเงินกรณีออกหุนกูที่มีการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ตางกัน
ยศุกูกหนี้ (“แบบ filing”) ทั้งนี้ ใหแสดงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง (Internal Rate of Return : IRR) ไวดวย หากเกิดเงื่อนไขขางตนแลวทาํใหผลตอบแทนทีผู่ลงทนุจะไดรับไมเทากับ อัตราผลตอบแทนทีร่ะบุไว เช
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายดังกล่าวอย่างยังคง มีความสอดคล้องเหมาะสม ข. การจัดโครงสร้างภายในองค์กร (Internal
ควบคุมภายใน (Internal Control) ของ บริษัทจดทะเบียนจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ระบบการควบคมุภายในของบริษัทเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี
Information Security) 2.1 การจัดโครงสร้างภายในองค์กร (internal organization) วัตถุประสงค์ เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ส าหรับส่วนงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
และตรวจสอบขั้นตอนหรือกระบวนการปฏิบัติงานของ ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง โดยผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระซึ่งอาจเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (internal auditor
ความเป็นอิสระ เช่น ผู้ตรวจสอบภายในหรือภายนอก (external or internal auditor) เป็นต้น และส่งรายงานผลการทบทวน ติดตาม และตรวจสอบรายปีต่อส านักงาน ภายในไตรมาสแรกของปีถัดไป (2) ทดสอบการเจาะระบบ (penetration
ชิย ์ Deputy Managing Director, Head of Internal Audit 12. นายครรชดิ พสิทุธชินิวงศ ์ Deputy Managing Director, Head of CEO Office 13. ดร.ชาญสทิธิ ์สริธินาโชต ิ Assistant Managing Director, Head of